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采購(gòu)物料入倉(cāng)管理辦法

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3.1           倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有物質(zhì)的出倉(cāng)手續(xù)辦理工作。

3.2           使用部門主管負(fù)責(zé)審核領(lǐng)用物質(zhì)的項(xiàng)目,部門人員(收發(fā)員)負(fù)責(zé)領(lǐng)用手續(xù)的辦理工作。

3.3           廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)整體流程的工作。

4.      作業(yè)程序:

4.1           使用部門主管根據(jù)部門作業(yè)情況,安排指定人員進(jìn)行領(lǐng)料,并指定領(lǐng)料的規(guī)格型號(hào)、使用數(shù)量等,并簽名確認(rèn)。

4.2           使用部門指定人員按照部門主管指示,到倉(cāng)庫(kù)填寫領(lǐng)料單據(jù),然后轉(zhuǎn)交部門主管審核,經(jīng)部門主管審核后,再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物質(zhì)。

4.3           倉(cāng)庫(kù)人員看到有領(lǐng)料部門主管簽名后,轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn),倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)無誤后,倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單據(jù)標(biāo)明的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行發(fā)料。

4.4           使用部門人員與倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)面清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,雙方簽字確認(rèn);物質(zhì)出倉(cāng)后,數(shù)量增減,將由使用部門負(fù)責(zé);產(chǎn)生數(shù)量不夠時(shí),由使用部門提出,按照補(bǔ)料流程進(jìn)行。

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