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管理評審控制程序

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1、目的:

以確保公司質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性,通過不斷改進和完善,使本公司質量體系持續有效運行,保證質量方針的目標的實施。

2、范圍:

適用于管理評審工作的控制。

3、職責:

3.1、總經理主持管理評審活動,由總經理決定其他參加人員。

3.2、辦公室負責報告質量管理體系運行情況,負責管理評審實施、落實、組織、協調;

3.3、管理者代表負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。

3.4、各相關部門負責提供評審所需的資料,負責實施糾正和預防措施。

4、程序:

4.1、管理評審的頻次和周期:

4.1.1、每年至少進行一次管理評審,兩次管理評審的間隔時間不超過一年。

4.1.2、管理評審一般安排在內部質量體系審核結束后,外部質量管理體系審核開始之前。

4.2、管理評審輸入:

4.2.1、管理者代表負責收集內、外審核的結果,糾正和預防糾正和預防措施跟蹤、檢查及驗證方面的信息;負責收集顧客反饋的信息以及市場、顧客需求及愿望的信息;負責收集人力資源管理方面的信息;負責收集體系運行、有關方針目標方面的信息。

4.2.3、品控部負責收集產品質量方面的信息;負責收集有關原輔材料方面的信息;同時,負責收集產品、生產設備的信息。

4.2.4、各生產車間負責收集生產運行方面的信息。

4.3、編制《管理評審計劃》:

4.3.1、上述部門應將收集的信息交總辦公室,辦公室負責整理后交總經理審核,作為總經理在管理評審會議上報告質量體系運行情況和編制管理評審計劃的依據。

4.3.2、管理評審可以有以下內容:

4.3.2.1、組織結構的適合性,包括人員和其他資源配置;

4.3.2.2、產品的符合性和采取的措施,包括對產品質量目標和要求的符合性;

4.3.2.3、顧客意見和申訴的處理,包括顧客滿意程度的測量結果;

4.3.2.4、質量管理體系的符合性、運行的有效性,包括內、外審核發現的產品、過程和體系的不合格;

4.3.2.5、質量方針和質量目標與當前顧客需求的相關性;

4.3.2.6、需進行改進、改變的范圍;

4.3.2.7、未能完成的工作;

4.3.2.8、上一次評審結論的處理情況。

4.3.3、辦公室負責編制管理評審計劃,報總經理審核批準。

4.4、管理評審的準備:

在管理評審會議召開前一周,辦公室將管理評審計劃交總經理批準并發放至各部門,執行《文件控制程序》,相關部門就所議內容準備材料。

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