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ISO9000:2000標準理解培訓教材 (26)

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8.2.2內部審核

1、WHY

為確定并保持質量體系的符合性及持續有效性

2、WHAT

 2.1審核(GB/T19000-2000 3.9.1)是指為獲得審核證據并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

 2.2審核準則(GB/T19000-2000 3.9.3)用作依據的一組方針、程序或要求

 2.3審核方案的策劃應考慮

  2.3.1過程和區域的運作狀況如:

a)已出現的問題(包括內部及外部反饋)

b)體系的變更

c)薄弱環節及過程的接口

d)質量目標現狀

2.3.2過程和區域的重要性

a)直接影響到體系的有效性

b)影響到顧客滿意

c)產生重大不合格或損失

  2.3.3以往審核的結果

a)內部審核的發現

b)外部審核的發現

  2.4審核策劃的方案應包括:

   2.4.1審核的準則

   2.4.2審核的范圍

   2.4.3審核的頻次

   2.4.4審核的方法

   2.4.5審核組成員

  2.5審核員應保持審核的客觀性、公正性和獨立性,不應審核自己的工作。

  2.6應編制程序,并在程序中規定審核策劃、審核實施、審核報告和保持審核記錄的職責和具體要求。

  2.7對審核過程發現的不合格應采取相應的糾正措施、管理者應確保措施的招待并消除不合格及其原因。

  2.8應跟蹤驗證所采取的措施的有效性并報告驗證結果。

3、WHO

主要職責部門:管理者代表、審核組成員、受審核部門責任人

4、WHEN

通常每年相關部門至少進行一次內審,為獲得管理評審的輸入信息應在管理評審之前進行。
5、HOW



5.1審核準備及策劃

   5.1.1確定年度審核計劃

   5.1.2任命審核組長,組成審核組

   5.1.3確定審核范圍

   5.1.4收集相關文件及資料

   5.1.5制定審核實施計劃(目的、范圍、準則、方法)

   5.1.6編制檢查表

  5.2審核實施

   5.2.1召開首次會議

   5.2.2依據計劃及檢查表進行

   5.2.3不合格糾正措施報告

   5.2.4召開末次會議

  5.3審核報告

   5.3.1編制審核報告

   5.3.2發放審核報告

  5.4審核跟蹤

   5.4.1跟蹤不合格糾正措施執行情況

   5.4.2關閉不合格項


6、錯誤的理解

6.1內部審核包括對體系產品及過程的審核

  說明:內部審核指對質量管理體系的審核

6.2內部審核可以不包括對最高管理者的審核

  說明:最高管理者應作為受審核的范圍

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