內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告
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***計量測試所
2003年第一次內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告
受控狀態(tài):
文件編號:
編 制:
審 核:
批 準(zhǔn):
發(fā)布部門:綜合業(yè)務(wù)室 2003-5-10
一、 審核目的
驗證新改版的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,為以后的運行提供數(shù)據(jù)和經(jīng)驗。
二、 審核依據(jù)
JJF1069-2003標(biāo)準(zhǔn)和本所質(zhì)量體系文件。
三、 審核范圍
質(zhì)量管理體系涉及到的所有要素。
四、 審核時間:2003-5-10
五、 審核組長:
六、 審核組成員:
七、 審核綜述
根據(jù)本所年初制定的內(nèi)審計劃,我所審核組于2003年5月10日對本所的質(zhì)量體系運行情況進行了為期一天的內(nèi)部質(zhì)量審核。本次審核為我所2003年第一次內(nèi)審,也是質(zhì)量手冊改版以來的第一次內(nèi)審。
本次內(nèi)審由于所領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,各部門密切配合,內(nèi)審組成員團結(jié)協(xié)作,使這次內(nèi)審重點突出,效果明顯。
從審核結(jié)果看,質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到有效實施,基本具有防止不合格產(chǎn)生,滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力,具有持續(xù)改進機制。涉及的各部門都能夠認真執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定并積極按照文件落實,工作思路清晰,對質(zhì)量方針的理解和質(zhì)量目標(biāo)的實施認識比較到位,工作程序執(zhí)行日趨規(guī)范。此次內(nèi)部審核包括了全所各個檢定室和業(yè)務(wù)科室,覆蓋了本所質(zhì)量管理體系的全過程。大部分部門對質(zhì)量手冊比較熟悉,業(yè)務(wù)工作熟練,內(nèi)部管理規(guī)范,但也有個別部門需要學(xué)習(xí)進步,如長度檢定室樣品處理上存在薄弱環(huán)節(jié)需要改進,壓力實驗室內(nèi)部的環(huán)境問題等。
存在問題
個別部門基礎(chǔ)管理還存在薄弱環(huán)節(jié),文件和手冊的學(xué)習(xí)落實不夠到位。本次共開出了2個不符合報告,內(nèi)審員張世忠提出了3項改進要求:
1、按要求應(yīng)在4月份進行機構(gòu)顧客滿意度的問卷調(diào)查,相應(yīng)的調(diào)查表格修改應(yīng)及早進行。
2、按時督導(dǎo)一線部門做好實驗室的環(huán)境衛(wèi)生,注意無關(guān)物品嚴(yán)禁帶入試驗室。
3、收發(fā)室對于顧客送檢的物品,應(yīng)該詳細填寫送檢單,目前我所收發(fā)室對于無包裝的物品收發(fā)單填寫詳細,以后也應(yīng)該注意帶有包裝的物品內(nèi)部附件的登記。
其他內(nèi)審員沒有提出其他問題。
***計量測試所
2003-05-10