ISO22000程序文件-采購控制程序
最近更新: | 人氣: 10929
4.9 對采購物資的檢驗和驗證
4.9.1 當需在供方貨源處對采購物資進行驗證時,采購員應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及放行的方式,供應(yīng)部組織有關(guān)人員到供方貨源處按規(guī)定進行驗證;
4.9.2 到廠的采購物資由原輔材料倉管員對包裝、數(shù)量、外觀和隨貨的技術(shù)資料或質(zhì)量證明進行驗證。采購員填寫《物資進廠送檢通知單》通知檢驗員對物資進行檢驗和試驗;
4.9.3 質(zhì)管部按《進行貨檢驗和試驗控制程序》對采購物資進行檢驗。檢驗后,應(yīng)及時將檢驗結(jié)果通知供應(yīng)部作相應(yīng)處理。當所采購的物資不是合格供方的提供,則質(zhì)管部有權(quán)拒絕檢驗,直接做退貨處理。
4.10 供應(yīng)部負責收集和整理物資采購過程的有關(guān)記錄和文件資料并存檔。
5. 相關(guān)和支持性文件
(1) 《進化檢驗和試驗控制程序》
(2) 《供方評價和選擇程序》
(3) 物資供應(yīng)管理制度
(4) 采購物資分類標準
6. 質(zhì)量記錄
(1) 物資采購申請單
(2) 物資訂購單
(3) 物資進廠送檢通知單
(4) 合格供方名錄
(5) 采購計劃