ISO22000程序文件-采購控制程序
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1.目的
對物資采購過程進行控制,保證采購的物資符合規定的要求。
2. 適用范圍
本程序適用于本公司物資采購過程的各項控制活動。
3. 職責
3.1 供應部負責編制采購計劃、準備采購文件、組織供方的能力評價及選擇供方、實施采購并做好進廠物資的標識和倉貯。
3.2 技術部負責為采購物資提供必要的質量要求和檢驗標準。
3.3 質管部負責對采購物資進行檢驗和試驗。
3.4 使用部門提交《物資采購申請單》和物資采購要求。
4. 工作程序
4.1 供應部收集生產部編制年、月、季生產計劃及臨時生產計劃。
4.2 采購計劃外或零星采購物資由使用部門根據需要提出《物資采購申請單》和采購圖樣。
4.3 供應部根據生產部的生產計劃和《物資采購申請單》編制采購計劃,根據《采購物資分類標準》分別進行審批:
4.3.1 A、B兩類物資的采購計劃報經營副總審批;
4.3.2 C類物資采購計劃由供應部部長審批。
4.4 技術部對A、B兩類采購物資提出必要的質量要求和檢驗標準,并分送供應部和質管部。
4.5 供應部采購人員根據《采購物資分類標準》、采購計劃、技術要求及合格供方采購合同等相關資料,編制A、B兩類物資采購文件。采購文件應清楚地說明采購物資的:
a. 類別、規格型號、等級和其它準確標識方法;
b. 規范、圖樣、質量要求、檢驗標準等技術資料,并明確其適用標準版本;
c. 數量、價格、產地和生產廠家(對代理商)、包裝要求及準確的交貨時間、交貨地點、運輸方式及運費的支付等。
4.6 采購文件經供應部部長審核后報經營副總審批。
4.7 采購員向合格供方發放采購文件,落實訂貨。合格供方按《供方評價和選擇程序》進
行確定。
4.8 當采購文件需要更改或補充時,采購員應及時通知供方并重新履行審批程序。
4.9 對采購物資的檢驗和驗證
4.9.1 當需在供方貨源處對采購物資進行驗證時,采購員應在采購文件中規定驗證的安排以及放行的方式,供應部組織有關人員到供方貨源處按規定進行驗證;
4.9.2 到廠的采購物資由原輔材料倉管員對包裝、數量、外觀和隨貨的技術資料或質量證明進行驗證。采購員填寫《物資進廠送檢通知單》通知檢驗員對物資進行檢驗和試驗;
4.9.3 質管部按《進行貨檢驗和試驗控制程序》對采購物資進行檢驗。檢驗后,應及時將檢驗結果通知供應部作相應處理。當所采購的物資不是合格供方的提供,則質管部有權拒絕檢驗,直接做退貨處理。
4.10 供應部負責收集和整理物資采購過程的有關記錄和文件資料并存檔。