消防產品CCC認證范本文件-內部審核程序
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b) 現場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。
c) 審核報告內容:
1)審核目的、范圍和依據。
2)審核組成員、受審核方代表名單。
3)審核過程綜述。
4)不合格項數量和分布(按條款和部門統計表),找出薄弱過程和部
門。
5)對質量管理體系的有效性和符合性評價及改進方向。
6)糾正措施要求及審核報告分發范圍。
4.5.4 末次會議
a) 參加人員:公司領導、審核組成員及各部門領導,與會者簽到,并由質控室保存會議記錄,審核組長主持會議。
b) 會議內容:審核組長重申審核目的、范圍和依據;報告審核經過;宣讀不合格項報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完
成糾正措施的要求及日期;由公司領導講話。
c) 由質控室分發《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。
4.6 內部審核中的全部記錄和審核報告,由審核組長移交質控室整理歸檔。
4.7 內部審核的結果是“管理評審”的依據之一。
5. 相關質量文件和記錄
《記錄控制程序》
《年度內審計劃》
《內部審核通知》
《內部審核實施計劃》
《內審檢查表》
《不合格項報告》
《內部質量管理體系審核報告》