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成品放行檢查

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1. 目的

為成品的放行檢查提供標準。

2. 適用范圍

適用于成品放行檢查。

3. 責任者

操作工,QA檢驗員,QC化驗員,QA主管,QA/QC經理,倉庫人員,QA檔案管理員。

4. 定義

PKD:Packaging Directions,包裝操作規程

PKO:Packaging Order,包裝卡

5. 安全注意事項

不適用于本規程

6. 規程

6.1 產品檢查

6.1.1 生產操作工根據PKD的規定進行過程檢查,并將結果填寫在產品質量中控表中。

6.1.2 QA檢驗員依據《QA中間控制檢查方法》,《產品包裝滲漏檢測》的規定進行中控檢查,并將結果記

錄在QA中控表中。

6.1.3 對成品做實物檢查。

6.1.4 取樣13盒,樣品送QC,3盒進行微生物檢查,另10盒留樣。如穩定性試驗,由QC事先計算取樣量通知QA。

6.2 物料平衡檢查

6.2.1 當產品結批時,主操作將物料、廢料量、剩余量、使用量核實后,填寫在PKO中。

6.2.2 依據剩余物料品種、數量,由主操作填寫“退料卡”,并與剩余物料一起分別退至倉庫和標簽室。

6.2.3 倉庫人員和標簽室人員分別檢查退料的品種、數量,核實后,在核對人一欄簽字。

6.2.4 QA檢驗員核對有無異種材料混入,然后在核對人一欄簽字。待檔案返回QA后,QA檢驗員檢查物料統計

單中無形損耗率是否在規定限度內,如果超出限度,是否有合理的說明,核實后,在質控檢查欄處簽字。


6.2.5 如有成品數量比批量少一萬以上,收率超出100±2%,無形損耗超出各生產檔案中規定范圍的任意一

種或多種情況時,記錄上均應對每個情況寫明原因,并經生產經理確認,備查。

6.2.6 檢驗員檢查記錄是否完全、合理。認可后報QA主管批準。

6.3 檔案檢查

6.3.1 包裝檔案應包括以下內容:PKO,PKD,物料統計單,包裝線放行記錄,產品合格證及外包裝箱批號

留樣記錄,QA中控表,產品留樣實物(包括:小盒、說明書、藥板、裝箱單、標簽、鋁管、塑料軟管、塑料

小瓶,塑料瓶及中盒等,生產訂單,產品卡,產品簽。如果涉及到工藝變更,工藝變更書應保存在檔案中。

6.3.2 檢查標準

* 上述內容應齊全,無破損。

* 所有文件應填寫齊全,無漏填寫,漏簽字現象。

* 應正確地更改修正內容。

* 無形損耗率不在規定限度內是否已給予說明或已經有關人員批準。

* 成品數量與標準批量的差異是否已給予說明或經有關人員批準。

6.3.3 當全部項目檢查完畢后,QA檢驗員在檔案袋上簽字,并經QA主管檢查歸檔。

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